PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Cup B67I17000270001 |
0000000000 |
28410.00 |
2018-02-06 - 2019-07-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POZZUOLI – VESUVIO – CITTA’ DELLA SCIENZA PERIODO 16-17 APRILE 2019 – ALUNNI CLASSI IV SCUOLA PRIMARIA |
Z2325F8B63 |
9612.00 |
2018-11-27 - 2019-04-16 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER CINEMA COLLEFERRO GIORNO 07/12/2017 |
ZED2130C06 |
385.45 |
2017-12-17 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DELLA SEGRETERIA PER UTILIZZO DEI PROGRAMMI AXIOS |
ZF325E4DE4 |
220.00 |
2018-11-23 - 2019-03-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO RDP/CONSULENZA PER L’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE/2016/679 CON ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RPD RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI |
Z1E23B9A4D |
915.00 |
2018-05-24 - 2019-05-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE A BAGNOLI-POZZUOLI-NAPOLI ALUNNI CLASSI VA – VB E A POZZUOLI-NAPOLI-POMPEI ALUNNI CLASSI VC – VD – VE SCUOLA PRIMARIA DAL 29 AL 31 MAGGIO 2019 |
Z3225F8B82 |
13260.60 |
2018-11-27 - 2019-05-31 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
Fattura n. 3/58 del 12/03/2019 per acquisto toner e drum per stampante ufficio di presidenza |
ZBF26BD78F |
183.00 |
2018-12-18 - 2019-03-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 3 OROLOGIO MARCATEMPO PER SEDI E LAVORI DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO INTERNET |
Z9826234F9 |
2466.84 |
2018-12-06 - 2019-02-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER VISITE DIDATTICHE DI GIORNO 1 A.S. 2018/19 |
ZAA254C766 |
10000.00 |
2018-10-12 - 2019-10-11 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2019-01-29 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BANDO di GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI CON CODICI DI ACCESSO MIN. 1000 SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1^ GRADO – DURATA TRIENNALE |
ZD025CE478 |
3960.36 |
2018-11-17 - 2021-11-16 |
01-PROCEDURA APERTA |
Contratto di servizio di noleggio di n. 1 multifunzione fotocopiatrice per uffici di segreteria e n. 2 duplicatori per n. 36 mesi |
ZB81CF4321 |
7740.00 |
2017-01-12 - 2019-07-11 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA E AUSCHWITZ POLONIA GG. 4 CLASSI TERZE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
Z0725F8BAF |
27958 |
2018-11-27 - 2019-03-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CANONE ANNUALE PER SOFTWARE AXIOS SILVER + C/C POSTALE + SIDI CONTABILITA’ + SIDI PERSONALE (€ 625,00) E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE AXIOS SU PC DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA (€ 250,00) |
ZB625B75A1 |
762.50 |
2018-11-12 - 2019-11-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane – consumi annuali 2017 – conto contrattuale 30708507-001 |
ZDC1D4D988 |
400 |
2018-11-01 - 2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2018/19 |
ZBE254C6E8 |
5811.60 |
2018-10-12 - 2019-10-11 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 |
7297084037 |
121775 |
2017-11-29 - 2018-12-31 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 |
7297084037 |
121775 |
2017-11-29 - 2019-01-29 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI DOMINI & HOSTING – iccave.gov.it |
Z89262A1AF |
31.71 |
2018-12-06 - 2019-12-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo fatt. n. n. 118 quote partecipazione Scuola Incanto a.s. 2017/18- Appalto scuole belle |
660891592E |
40000.00 |
2016-01-11 - 2019-12-31 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Saldo fattura n.100 del 12/12/2018 per Attività laboratoriale esperto Progetto Aree a rischio 2017/18 |
0000000000 |
866.25 |
2018-03-14 - 2019-01-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I.C. CAVE Plesso Scuola Primaria/Classe IVE/Paganti 19/Gratuità 0/Contributo adesione 2018/19 + n. 2 docenti accompagnatori |
Z6525999D7 |
342.00 |
2018-11-05 - 2019-01-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. FATTPA 6_18 del 13/12/2018 per acquisto testi “I Miei 10 Libri” PROGETTO BIBLIOTECHE AZIONE N.24 PNSD |
Z74260239F |
154.65 |
2018-11-29 - 2019-01-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. 1163 del 13/12/2018 per acquisto n. 15 completi da basket stampati Scuola Secondaria di Primo Grado |
ZCB25E4DE5 |
480.00 |
2018-11-23 - 2019-01-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. 129/770 del 12/12/2018 per noleggio n. 3 bus per visita didattica a Teatro Ariston di Colleferro (RM) Alunni Scuola Primaria Cave |
ZAA254C766 |
10000.00 |
2018-10-12 - 2019-01-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n.3/367 dell’11/12/2018 per lavori di sistemazione armadio rack segreteria e WIFI aula – connettività Progetto PNSD |
ZF725F8E9A |
819.67 |
2018-11-28 - 2019-01-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. 3/366 dell’11/11/2018 per completamento lavori PNSD |
ZCF25F8E9B |
414.00 |
2018-11-28 - 2019-01-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n.3/360 dell’11/12/2018 per servizio di amministratore di sistema, manutenzione ed assistenza PC uffici |
ZAA259A1A7 |
1000.00 |
2018-11-05 - 2019-01-11 |
01-PROCEDURA APERTA |
Saldo fattura n. 1941E del 07/12/2018 per installazione e configurazione dei Software Axios su PC della Segreteria Scolastica |
ZB625875A1 |
875.00 |
2018-11-12 - 2019-01-06 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. 32/18 del 07/12/2018 per Commissioni su biglietteria area internazionale Viaggio Erasmus a Kerpen Germania 11-16 febbraio 2019 |
Z2B260DCDD |
1375.00 |
2018-11-30 - 2019-01-06 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. R14/18 del 07/12/2018 per acquisto biglietti per n. 11 partecipanti (D.S. + n. 8 alunni + n. 2 docenti accompagnatori) Mobilita Kerpen Germania 11 – 16 febbraio 2019 |
Z2B260DCDD |
1375.00 |
2018-11-30 - 2019-01-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. 20184E3389 del 27/11/2018 per acquisto registri vari e libretti di giustificazione alunni per la didattica |
Z5A2599ACC |
266.00 |
2018-11-05 - 2019-01-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. 20184E3386 del 26/11/2018 per acquisto materiale di cancelleria per uffici amministrativi |
ZCD2595DA1 |
287.79 |
2018-11-02 - 2019-01-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. FT/5/EL del 21/11/2018 per realizzazione grafico e stampa n. 2 targhe in plexiglass Progetto Inclusione Sociale e lotta al disagio |
7307479270 |
44256.00 |
2017-12-06 - 2018-12-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. FT/4/EL del 21/11/2018 per la realizzazione, stampa e affissione vetrofanie Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Progetto Inclusione Sociale e Lotta al disagio |
Z76243D584 |
107.00 |
2018-07-04 - 2018-12-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo Fattura n. 39_18 del 12/11/2018 per Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi I.V.A. su fattura. n. 391 del 12/11/2018 MORETTO ALESSANDRO Ritenuto d’acconto su compenso Moretto Alessandro per servizio di Prevezione e Protezione Rischi |
Z1B21A408D |
1776.32 |
2018-01-10 - 2018-12-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ritenuto d’acconto su compenso Moretto Alessandro per attività di formazione RLS Saldo fattura n.38_18 del 1211/2018 per attività di formazione RLS (Responsabile per i Lavoratori per la Sicurezza) I.V.A. su fattura n. 38_18 su MORETTO ALESSANDRO |
ZBB2599A78 |
140.00 |
2018-11-05 - 2018-12-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
aldo fattura n.54 del 14.11.2018 per lavori di spostamento PC Laboratorio Informatico Scuola Secondaria 1^ Grdo ad altri ambienti e intervento di disinstallazione antivirus MCfree da n. 3 NB e attivare Antivirus Window defender di base n. 3 NB Scu |
ZFA2326AA0 |
1000.00 |
2018-04-12 - 2018-12-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio di Ospitalità presso la Fattoria didattica “L’Oca Bianca” i giorni 04/05/2018, 09/05/2018 e 31/05/2018 |
Z5123DFF1D |
1652.00 |
2018-06-05 - 2018-12-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo fattura n.1645/2018 del 26/10/2018 per acquisto materiale di pulizia |
Z2F257333D |
1000.00 |
2018-10-23 - 2018-12-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo fattura n. 266/F del 31/10/2018 per servizio di esternalizzazione pulizia mese di ottobre 2018 e Saldo fattura n. 431/F del 30/11/2018 per servizio di esternalizzazione pulizia mese di novembre 2018 |
660891592E |
40600.00 |
2016-02-26 - 2019-01-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IVA su fattura n. 20564/2018/e del 30/09/2018 Bioristoro Italia Srl per fornitura pasti per Gemellaggio Spagna (determina prot.n. n. 1471/2017) |
Z401E0B432 |
595.00 |
2017-03-30 - 2018-11-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. 309 del 29/10/2018 per noleggio bus: n. 2 bus per visita didattica ad Assisi giorno 10/10/2018 (€ 1.363,64) alunni classi IV Scuola Primaria e n. 1 bus per visita didattica al Quirinale Roma giorno 12/10/2018 (€ 500,00) alunni clas |
ZD7253ED1E |
1863.64 |
2018-10-09 - 2018-11-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. 2766 del 16/10/2018 per acquisto testi Scuola Primaria |
ZEF2534251 |
706.69 |
2018-10-11 - 2018-11-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo fattura n. 27059 del 04/06/2018 per corrispettivo a copertura degli oneri di gestione Convenzione G04E08594507 |
0000000000 |
40.04 |
2018-06-04 - 2018-11-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
aldo fattura n. 114/F del 30/09/2018 per servizio di esternalizzazione pulizia periodo dal 12 al 30 settembre 2018 |
660891592E |
40600.00 |
2016-02-29 - 2018-11-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2019-01-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fatt. n. P.A. 3 percorso fattoria didattica |
ZD723DFEF4 |
300.00 |
2018-06-05 - 2018-09-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. 35/PA del 24/09/2018 per spese alberghiere per partecipazione al Meeting del 5-6 ottobre 2018 a Perugia e alla Marcia Perugia-Assisi del 7 ottobre 2018 nell’ambito del Progetto “Diritti e Responsabilità” |
ZEF23FFC67 |
3432.00 |
2018-06-14 - 2018-10-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo fatt. n. OR04/18 soggiorno progetto ERASMUS K2 |
Z62247B05C |
660.00 |
2018-07-25 - 2018-09-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
aldo fatt. n. OR03bis/18 spese per soggiorno progetto ERASMUS K2 |
Z62247B05C |
11445.00 |
2017-12-12 - 2018-09-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo fatt. n. FATTPA 7_18 Corso di informatica per docenti |
Z192491EFD |
1200.00 |
2018-08-02 - 2018-09-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 42159 materiale didattico per PROGETTO PON “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” |
7307479270 |
44256.00 |
2017-12-06 - 2018-08-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
spese per rinnovo sito Web scuola |
Z782413A5B |
12.19 |
2018-06-20 - 2018-08-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 3 218 sistemazione rete cablaggio laboratorio informatica scuola Secondaria saldo fatt. n. 3/218 sistemazione rete cablaggio laboratorio informatica scuola Secondaria |
ZB324584B2 |
1220.00 |
2018-07-12 - 2018-08-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 3/217 acquisto mouse |
Z9A24584D2 |
135.00 |
2018-07-17 - 2018-08-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo fattura n.0918 del 29/11/2018 per attività di progettazione, coordinamento e docenza Piano Nazionale di Formazione Docenti |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2018-12-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fattura n. 7_18 del 03/12/2018 per Corso di formazione docenti Ambito 14 |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2019-01-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Ritenuta d’acconto su attività di docenza DEI MEIS ILARIA Saldo fattura n. 3 del 22/11/2018 per attività di docenza n. 1 corso Piano Nazionale Formazione Docenti Ambito 15 |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2018-12-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo fatt. n. FATTPA3_18 corso di formazione docenti Ambito 14 |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2018-08-15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo fatt. n. 64 progetto “Tutti in forma con la danza |
Z8D2195E65 |
2730.00 |
2018-01-04 - 2018-08-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 1/188 riparazione PC |
Z1D2424507 |
549.00 |
2018-06-26 - 2018-08-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 000028-2018-FE materiale di facile consumo e saldo fatt. n.20184E20353 materiale cancelleria |
Z8A23C7B81 |
941.68 |
2018-05-29 - 2018-08-20 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Campo scuola a Bolsena Viterbo periodo 23-24/04/2018 |
7287665368 |
8000.00 |
2017-11-22 - 2018-07-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Determina per proiezione film “IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO” |
Z722OC6231 |
200.00 |
2017-11-15 - 2018-07-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 485 striscione “Marcia della Pace” |
Z4423C6E85 |
122.00 |
2018-05-29 - 2018-07-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 2/1 per guida turistica a Napoli |
Z2C23C71DB |
300.00 |
2018-05-29 - 2018-07-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 06/PA – acconto spese soggiorno “Marcia della Pace” |
ZEF23FFC67 |
3432.00 |
2018-06-14 - 2018-07-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
determina prot. n. 2867/2018 materiale |
ZAC23BC770 |
536.41 |
2018-05-25 - 2018-07-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 17/2018 – uscita didattica |
ZB123DFE84 |
516.00 |
2018-06-05 - 2018-07-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 795/2018/T – campo scuola “Riviera di Ulisse” |
728766750E |
6000.00 |
2017-11-22 - 2018-07-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
determ n. 2958/2018 materiale cancelleria |
Z8A23C7B81 |
941.68 |
2018-05-29 - 2018-07-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 2 progetto “Sport a Scuola” |
Z8D2195E65 |
2730.00 |
2018-01-04 - 2018-07-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n.V300178/18 bandiere della pace |
Z0523989F4 |
70.15 |
2018-05-16 - 2018-06-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n.3/E attività laboratoriali progetto Biblioteca |
Z2223927E1 |
420.00 |
2018-05-15 - 2018-06-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 8/3 ingresso parco di Spagnolia |
Z3022CDE63 |
912.00 |
2018-03-16 - 2018-06-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n.36/PA del 19/05/2018 |
Z3B23925CB |
119.00 |
2018-05-15 - 2018-06-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 031/2018 materiale didattico |
ZA522F7362 |
200.00 |
2018-03-28 - 2018-06-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 20184G02125 per corso di formazione |
Z0123087CB |
110.00 |
2018-04-04 - 2018-06-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
rinnovo pacchetto Hosting Easy Linux per sito scuola |
ZA522F31B1 |
61.00 |
2018-03-27 - 2018-05-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 26/PA acquisto leggii. |
ZF9231AF16 |
340.00 |
2018-04-10 - 2018-05-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 26E campo scuola CILENTO |
728767AD3 |
13000.000 |
2017-11-22 - 2018-05-12 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo fatt. n. 581 per rappresentazione in lingua francese saldo fatt. n. 581 per rappresentazione in lingua francese |
Z9C20EC29E |
348.00 |
2017-11-23 - 2018-05-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 13 per campo scuola velico a Ventotene |
Z9521632C3 |
7482.00 |
2017-12-19 - 2018-05-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
determina prot. n. 1979/B15 del 26/04/2016 |
Z421AB1531 |
244.00 |
2016-07-19 - 2018-04-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 658/PA per acquisto n. 4 Radio lettore cd-Mp3 |
Z9A22C34E7 |
201.69 |
2018-03-14 - 2018-05-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 2989/PA/2018 acquisto cuffie con microfono |
Z3422C33E2 |
65.88 |
2018-03-14 - 2018-04-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 1/E soggiorno progetto ERASMUS+KA2 |
Z6B213E5F2 |
12500.00 |
2017-11-22 - 2018-04-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo fatt. n. 14/E per acconto campo scuola Cilento |
728767AD3 |
13000.00 |
2017-11-22 - 2018-04-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo fatt. n. 2/E soggiorno progetto ERASMUS+KA2 |
Z6B213E5F2 |
11445.00 |
2018-04-11 - 2018-04-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 1/PA per corso di formazione Antincendio Rischio Alto – 15 addetti |
ZA62247F83 |
936.00 |
2018-02-13 - 2018-04-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. FE/177/DEL/18 iscrizione esami certificazione DELE |
Z0E22929EF |
1193.40 |
2018-03-01 - 2018-04-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. E27/18 Viaggio d’istruzione in Campania |
7287675BA6 |
8000.00 |
2017-11-22 - 2018-04-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo fatt. n. 13 servizio manutenzione – intervento tecnico su PC |
ZE0226DE5E |
73.20 |
2018-02-21 - 2018-04-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo fatt. n. FT/3/EL |
ZCA21D4C21 |
97.60 |
2018-01-23 - 2018-03-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 152/2017/T Campo scuola in Andalusia |
7287679EF2 |
12500.00 |
2017-11-22 - 2018-04-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
progetto BIBLIOTECA manifestazione “LIBRIAMOCI” – incontro con la lettrice |
Z67206FCB0 |
200.00 |
2018-03-28 - 2018-04-05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 381/PA materiale di cancelleria |
Z252271BBD |
289.65 |
2018-02-22 - 2018-04-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 372/PA materiale di pulizia |
Z5B2252D6E |
822.61 |
2018-02-15 - 2018-04-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo fatt. n. FT/3/EL |
ZCA21D4C21 |
97.60 |
2018-01-23 - 2018-03-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 10 interventi tecnici su LIM controllo VP |
Z7121BB4C7 |
329.40 |
2018-01-16 - 2018-03-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 9 per acquisto notebook Acer EX2540-393C |
Z1421BB439 |
634.40 |
2018-01-16 - 2018-03-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 01-PA per prestazione professionale progetto “SPORT A SCUOLA ” Scuola Infanzia |
Z002106274 |
3510.00 |
2017-11-29 - 2018-03-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 62/2018/T acconto Viaggio d’Istruzione in Andalusia |
7287679EF2 |
12500.00 |
2017-11-22 - 2018-03-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
canone web IS Scrutinio – Scuola Attiva |
ZB32247D22 |
2940.20 |
2018-02-13 - 2018-04-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto toner per Sharp AR-M160 |
Z0F21BA42B |
136.64 |
2018-01-16 - 2018-03-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
rinnovo dominio sito Scuola e MYSQL ARUBA |
ZD41F2B60D |
7.92 |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
spese di trasporto varie |
7258782865 |
10000.00 |
2017-10-31 - 2018-09-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Noleggio multifunzione |
ZB81CF4321 |
9500.00 |
2017-01-17 - 2018-12-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo fatt. n. 2/FE spettacolo di burattini |
Z0E220FBA7 |
750.00 |
2017-11-21 - 2018-03-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. 1/E acquisto piastre e batterie per defibrillatore |
ZA7216860D |
358.68 |
2017-12-20 - 2018-03-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
saldo fatt. n. FATTPA 5_18 Rit. acconto su fatt. b. FATTPA 5_18 corso di formazione sicurezza |
Z1B21A408D |
1776.32 |
2018-01-10 - 2018-03-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO “SPORT DI CLASSE” BASKET SCUOLA DELL’INFANZIA |
Z002106274 |
3510.00 |
2017-11-29 - 2018-03-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
acquisto materiale laboratori ceramica |
Z99214C525 |
360.19 |
2017-12-14 - 2018-03-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
rinnovo assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2017 18 |
725933940D |
7000.00 |
2017-12-13 - 2018-02-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo fatt. n. 101 per Rappresentazione in lingua spagnola |
ZE2208BF85 |
480.00 |
2017-10-30 - 2018-01-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Campo Velico VENTOTENE |
Z9521632C3 |
7482.00 |
2018-04-04 - 2018-04-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Saldo fatt. n. 37 rappresentazione teatrale in lingua inglese |
ZE420A67D2 |
948.00 |
2018-01-18 - 2018-01-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
rinnovo dominio sito Scuola e MYSQL ARUBA |
Z42217418D |
35.99 |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI |
ZDC1D4D988 |
400.00 |
2017-09-01 - 2018-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA |
660891592E |
98548.42 |
2018-05-01 - 2018-09-30 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
PROGETTO SCUOLE BELLE |
716300283D |
28000.00 |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Appalto di pulizia anno 2018 |
5623628C9F |
98548.42 |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
saldo contratto prot. n. 5203 del 07 10 2017 per corsi formazione progetto PIANO NAZIONALE FORMAZIONE AMBITO 14 |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2018-01-26 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
acconto contratto prot. n. 5203 del 07 10 2017 per corsi formazione progetto PIANO NAZIONALE FORMAZIONE AMBITO 14 |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2018-01-26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
spettacolo teatrale |
ZC1214CC01 |
1000.00 |
2017-12-14 - 2018-01-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
soggiorno progetto ERASMUS |
ZA721243C5 |
2900.00 |
2017-12-12 - 2018-01-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
biglietto ferroviario ROMA FIRENZE A.R |
ZA721243C5 |
2900.00 |
2017-12-12 - 2018-01-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
quote partecipazione Scuola Incanto a.s. 2017 18 |
Z2620A23BE |
948.00 |
2017-11-09 - 2017-11-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
appalti di pulizia mese di novembre |
5623628C9F |
98548.42 |
2014-02-24 - 2018-01-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
compenso per docenza corso d iaggiornamento Musica e Dislessia |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2018-01-05 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
5602561398 |
4932.00 |
2014-02-11 - 2018-02-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI PULIZIA |
5623628C9F |
98548.42 |
2014-03-01 - 2018-02-28 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |